Программы

Категория: Программы

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Приложение 2 к Правилам разработки и утверждения (пе-реутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 112 ГУ Аппарат маслихата Железинского района код и наименование администратора бюджетной программы на 2022-2024 годы Код и наименование бюджетной программы: 001. «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» Руководитель бюджетной программы: Сеитов А.К.- руководитель аппарата ГУ «Аппарат маслихата Железинского района» Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьи 8 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 53-57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»; постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение сессии районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» Вид бюджетной программы: Районный бюджет _______________________________________________________________ в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них го-сударственных услуг в зависимости от содержания Индивидуальная_бюджетная программа____________________________________________ в зависимости от способа реализации Текущая бюджетная программа____________________________________________________ текущая/развитие Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достиже-ния максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, создание над-лежащих условий для осуществления депутатской деятельности. Конечные результаты бюджетной программы: Проведение сессий, принятие решений маслихата, распоряжений. Исполнение плана финансирования. Описание (обоснование) бюджетной программы: Осуществление аппаратом маслихата организационного, правового материального и иного обеспечения районного маслихата и его органов, возмещение расходов связанных с осуществлением депутатской деятельности, проведением сессий, комиссий, совещаний. Расходы по бюджетной программе, всего Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчет-ный год План текуще-го года Плановый период 2020 2021 2022 2023 2024 текущие расходы тысяч тенге 19735,0 27061,0 34920,0 36117,0 36494,0 Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 19735,0 27061,0 34920,0 36117,0 36494,0 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республи-канского бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий текущая/развитие текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты рай-оннов (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в связи повышением ДО (тарифные ставки). Показатели прямого результата Единица измерения Отчет-ный год План текущего года Плановый период 2020 2021 2022 2023 2024 Повышение оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими чел. 1 Расходы по бюджетной программе, всего Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчет-ный год План текуще-го года Плановый период 2020 2021 2022 2023 2024 Целевые текущие трансферты тысяч тенге 173,0 Итого расходы по бюджетной подпро-грамме тысяч тенге 173,0 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение аппарата районного маслихата штатной численностью 6 человек и 1 внештатного работника, в которой преду-смотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, приобретение ГСМ, приобретение кан-целярских принадлежностей и прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ (обслуживание автотранспорта, компьютерной техники, сопровождение информаци-онных программ, повышение квалификации госслужащих), командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты; для достижения максимально эффектив-ного выполнения возложенных на него функций. Показатели прямого результата Единица измерения Отчет-ный год План текущего года Плановый период 2020 2021 2022 2023 2024 Проведение сессий шт 4 4 4 4 4 Проведение постоян-ных комиссий шт 4 4 4 4 4 Расходы по бюджетной программе, всего Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчет-ный год План текуще-го года Плановый период 2020 2021 2022 2023 2024 текущие расходы тысяч тенге 19735,0 27061,0 34747,0 36117,0 36494,0 Итого расходы по бюджетной подпро-грамме тысяч тенге 19735,0 27061,0 34747,0 36117,0 36494,0

2022-05-31 11:42:56

Скачать Смотреть

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Приложение 2 к Правилам разработки и утверждения (пе-реутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 112 ГУ Аппарат маслихата Железинского района код и наименование администратора бюджетной программы на 2022-2024 годы Код и наименование бюджетной программы: 001. «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» Руководитель бюджетной программы: Сеитов А.К.- руководитель аппарата ГУ «Аппарат маслихата Железинского района» Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьи 8 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 53-57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»; постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение Железинского районного маслихата (внеочередная ХХ сессия, VII созыва) от 16 мая 2022 года № 156/7 " О внесении изменений в решение Железинского районного масли-хата от 24 декабря 2021 года № 95/7 «О Железинском районом бюджете на 2022-2024 годы". Вид бюджетной программы: Районный бюджет _______________________________________________________________ в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них го-сударственных услуг в зависимости от содержания Индивидуальная_бюджетная программа____________________________________________ в зависимости от способа реализации Текущая бюджетная программа____________________________________________________ текущая/развитие Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достиже-ния максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, создание над-лежащих условий для осуществления депутатской деятельности. Конечные результаты бюджетной программы: Проведение сессий, принятие решений маслихата, распоряжений. Исполнение плана финансирования. Описание (обоснование) бюджетной программы: Осуществление аппаратом маслихата организационного, правового материального и иного обеспечения районного маслихата и его органов, возмещение расходов связанных с осуществлением депутатской деятельности, проведением сессий, комиссий, совещаний. Расходы по бюджетной программе, всего Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчет-ный год План текуще-го года Плановый период 2020 2021 2022 2023 2024 текущие расходы тысяч тенге 19735,0 27061,0 38710,0 36117,0 36494,0 Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 19735,0 27061,0 38710,0 36117,0 36494,0 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республи-канского бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий текущая/развитие текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты рай-оннов (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в связи повышением ДО (тарифные ставки). Показатели прямого результата Единица измерения Отчет-ный год План текущего года Плановый период 2020 2021 2022 2023 2024 Повышение оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими чел. 1 Расходы по бюджетной программе, всего Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчет-ный год План текуще-го года Плановый период 2020 2021 2022 2023 2024 Целевые текущие трансферты тысяч тенге 173,0 Итого расходы по бюджетной подпро-грамме тысяч тенге 173,0 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение аппарата районного маслихата штатной численностью 6 человек и 1 внештатного работника, в которой преду-смотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, приобретение ГСМ, приобретение кан-целярских принадлежностей и прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ (обслуживание автотранспорта, компьютерной техники, сопровождение информаци-онных программ, повышение квалификации госслужащих), командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты; для достижения максимально эффектив-ного выполнения возложенных на него функций. Показатели прямого результата Единица измерения Отчет-ный год План текущего года Плановый период 2020 2021 2022 2023 2024 Проведение сессий шт 4 4 4 4 4 Проведение постоян-ных комиссий шт 4 4 4 4 4 Расходы по бюджетной программе, всего Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчет-ный год План текуще-го года Плановый период 2020 2021 2022 2023 2024 текущие расходы тысяч тенге 19735,0 27061,0 38537,0 36117,0 36494,0 Итого расходы по бюджетной подпро-грамме тысяч тенге 19735,0 27061,0 38537,0 36117,0 36494,0

2021-12-31 09:45:18

Скачать Смотреть

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Приложение 2 к Правилам разработки и утверждения (пе-реутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 112 ГУ Аппарат маслихата Железинского района код и наименование администратора бюджетной программы на 2021-2023 годы Код и наименование бюджетной программы: 001. «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» Руководитель бюджетной программы: Сеитов А.К.- руководитель аппарата ГУ «Аппарат маслихата Железинского района» Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьи 8 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 53-57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»; постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение сессии районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 507/6 «О Железинском районном бюджете на 2021-2023 годы» Вид бюджетной программы: Районный бюджет _______________________________________________________________ в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них го-сударственных услуг в зависимости от содержания Индивидуальная_бюджетная программа____________________________________________ в зависимости от способа реализации Текущая бюджетная программа____________________________________________________ текущая/развитие Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достиже-ния максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, создание над-лежащих условий для осуществления депутатской деятельности. Конечные результаты бюджетной программы: Проведение сессий, принятие решений маслихата, распоряжений. Исполнение плана финансирования. Описание (обоснование) бюджетной программы: Осуществление аппаратом маслихата организационного, правового материального и иного обеспечения районного маслихата и его органов, возмещение расходов связанных с осуществлением депутатской деятельности, проведением сессий, комиссий, совещаний. Расходы по бюджетной программе, всего Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчет-ный год План текуще-го года Плановый период 2019 2020 2021 2022 2023 текущие расходы тысяч тенге 19026,0 19735,0 27061,0 20662,0 21566,0 Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 19026,0 19735,0 27061,0 20662,0 21566,0 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение аппарата районного маслихата штатной численностью 6 человек и 1 внештатного работника, в которой преду-смотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, приобретение ГСМ, приобретение кан-целярских принадлежностей и прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ (обслуживание автотранспорта, компьютерной техники, сопровождение информаци-онных программ, повышение квалификации госслужащих), командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты; для достижения максимально эффектив-ного выполнения возложенных на него функций. Показатели прямого результата Единица измерения Отчет-ный год План текущего года Плановый период 2019 2020 2021 2022 2023 Проведение сессий шт 4 4 4 4 4 Проведение постоян-ных комиссий шт 4 4 4 4 4 Штатные единицы госслужащих чел 6 6 6 6 6 Штатные единицы технического персона-ла чел 1 1 1 1 1 Расходы по бюджетной программе, всего Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчет-ный год План текуще-го года Плановый период 2019 2020 2021 2022 2023 текущие расходы тысяч тенге 19026,0 19735,0 27061,0 20662,0 21566,0 Итого расходы по бюджетной подпро-грамме тысяч тенге 19026,0 19735,0 27061,0 20662,0 21566,0

2021-12-03 17:34:48

Скачать Смотреть

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Приложение 2 к Правилам разработки и утверждения (пе-реутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 112 ГУ Аппарат маслихата Железинского района код и наименование администратора бюджетной программы на 2021-2023 годы Код и наименование бюджетной программы: 001. «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» Руководитель бюджетной программы: Сеитов А.К.- руководитель аппарата ГУ «Аппарат маслихата Железинского района» Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьи 8 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 53-57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»; постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение сессии районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 507/6 «О Железинском районном бюджете на 2021-2023 годы» Вид бюджетной программы: Районный бюджет _______________________________________________________________ в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них го-сударственных услуг в зависимости от содержания Индивидуальная_бюджетная программа____________________________________________ в зависимости от способа реализации Текущая бюджетная программа____________________________________________________ текущая/развитие Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достиже-ния максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, создание над-лежащих условий для осуществления депутатской деятельности. Конечные результаты бюджетной программы: Проведение сессий, принятие решений маслихата, распоряжений. Исполнение плана финансирования. Описание (обоснование) бюджетной программы: Осуществление аппаратом маслихата организационного, правового материального и иного обеспечения районного маслихата и его органов, возмещение расходов связанных с осуществлением депутатской деятельности, проведением сессий, комиссий, совещаний. Расходы по бюджетной программе, всего Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчет-ный год План текуще-го года Плановый период 2019 2020 2021 2022 2023 текущие расходы тысяч тенге 19026,0 19735,0 26299,0 20662,0 21566,0 Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 19026,0 19735,0 26299,0 20662,0 21566,0 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение аппарата районного маслихата штатной численностью 6 человек и 1 внештатного работника, в которой преду-смотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, приобретение ГСМ, приобретение кан-целярских принадлежностей и прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ (обслуживание автотранспорта, компьютерной техники, сопровождение информаци-онных программ, повышение квалификации госслужащих), командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты; для достижения максимально эффектив-ного выполнения возложенных на него функций. Показатели прямого результата Единица измерения Отчет-ный год План текущего года Плановый период 2019 2020 2021 2022 2023 Проведение сессий шт 4 4 4 4 4 Проведение постоян-ных комиссий шт 4 4 4 4 4 Штатные единицы госслужащих чел 6 6 6 6 6 Штатные единицы технического персона-ла чел 1 1 1 1 1 Расходы по бюджетной программе, всего Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчет-ный год План текуще-го года Плановый период 2019 2020 2021 2022 2023 текущие расходы тысяч тенге 19026,0 19735,0 26299,0 20662,0 21566,0 Итого расходы по бюджетной подпро-грамме тысяч тенге 19026,0 19735,0 26299,0 20662,0 21566,0

2021-10-14 16:19:31

Скачать Смотреть